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教育 狠抓全县教育系统内部审计工作

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发表于 2023-12-12 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
教育局:狠抓全县教育系统内部审计工作
作者:方同宾 发布时间:2023-12-12 11:56 信息来源:歙县教育局 阅读次数:字号:大中小我要纠错打印收藏
近年来,为深入贯彻党中央关于审计工作重要决策部署,认真落实国家内部审计工作要求,歙县教育局依法全面履行内部审计职责,狠抓教育系统内部审计工作,提升内部审计工作质量,发挥内部审计在严肃财经纪律和规范财务行为等方面作用,推动教育事业科学发展。
一是内部审计工作有计划。县教育局高度重视审计工作,认真落实县委审计委员会第六次会议精神,将内部审计工作纳入年度工作要点,局内部审计办年初就制定审计计划,从成立组织、加强领导,明确内部审计单位对象、时间范围、方法步骤,落实内部审计工作责任等方面对全年内部审计工作作出安排。
二是内部审计过程措施实。按照审计全覆盖要求,每年年初审定15所左右学校作为内部审计对象。在审计开始前,召开教育系统内部审计工作进场见面会,宣读审计通知书,介绍内部审计办制定的年度内部审计工作方案,讲解内部审计步骤、范围、内容和要求;被审计学校签订审计承诺书;协审单位和人员签订廉政纪律承诺书和保密承诺书;参加协审的会计师事务所、有关被审计学校的代表分别做表态发言。局分管领导到会指导强调审计纪律,提出工作要求。县教育局会同有关协审机构成立内部审计组,从3月开始实施内部审计项目,对照内部审计实施方案深入审计现场开展问题查证,认真编制、审核审计取证单和审计工作底稿,撰写审计报告征求意见稿并征求意见后,审定并出具内部审计报告等环节,7月底前完成所有内部审计项目。
三是内部审计整改动真格。县教育局重视审计整改工作,认真做好内部审计查出问题整改“下半篇文章”,切实抓好整改工作,要求做到“一周一汇报、一月一调度”,局主要负责同志亲自调度。各学校各部门迅速行动,切实推动未整改到位问题限期整改落实,确保查出问题真改、实改、改到位。
同时,以内部审计整改为契机,着力推进以下各方面工作改进提升:
一是完善并落实内部控制制度。完善集体讨论、民主决策制度,规范“三重一大”事项决策程序,跟踪抓好决策执行。建立健全内部管理制度,突出食堂管理、差旅费审批管理、工会经费管理,加强财务收支管理,严把支付审核关。
二是加强国有资产管理。严格遵守国有资产管理的规定,及时补记未入账资产;严格按程序进行资产处置,处置残值及时上缴非税收入专户;及时办理工程项目竣工财务决算,做好资产核算和登记工作,做到账卡、账实、账账相符。
三是加强项目建设管理。按照政府投资项目管理办法要求,强化项目谋划、立项等前期准备工作,切实加强项目施工、监理、竣工验收等关键环节管理,及时办理工程结算。
四是加强财务收支工作。定期清理服务性收费和代收费等往来资金;优化财务收支审核流程,严格原始单据的审核,及时纠正财务核算不规范问题,做到会计工作中财务资料的合法、真实、完整,以便客观真实地记录、反映各项收支情况及结果。
五是健全审计整改台账。认真落实县委审计办、审计局印发《关于进一步加强审计整改和结果运用的若干举措》(歙审委办〔2022〕17号)要求,局审计办统一建立整改台账,被审计单位建立审计整改“四清单一台账一目录”,即:问题清单、措施清单、责任清单、时限清单、整改台账、证明材料目录,及时整理归档,确保审计查出问题按时按质完成整改。
总之,开展全县教育系统内部审计,特别是通过对审计发现问题的认真整改、举一反三,起到了堵塞漏洞、消除隐患、规范管理的实效,使大家在思想认识上真正实现从“要我内部审计”到“我要内部审计”的理念转变,也有力促进了各学校制度建设、项目管理、财务管理、会计核算、资产管理等工作,助推了学校办学规范化,为歙县教育的高质量发展贡献了力量。
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 楼主| 发表于 2023-12-14 16:45 | 显示全部楼层
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